|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3457-13-CM09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
08-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 04 Toner Xerox Láser 113R00692 Color Negro, consumo impresoras oficina de programación, Solicitud de Stock Bodega Guía Nº 0165.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
sin stock |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
|
|
R.U.T. |
60.505.722-5 |
|
Dirección de Facturación |
Maule Nº 40 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
59,9412 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maule Nº 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LECHNER Y CIA LTDA. |
|
Razón Social |
LECHNER Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.114.650-1 |
|
Sucursal |
LECHNER Y CIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
| TONER XEROX 113R00692 | 4 | Unidad no definida | TONER XEROX 113R00692 ; Código: ;Región : RM
| TONER XEROX 113R00692 TONER XEROX LÁSER 113R00692 NEGRO |
US$ 79,62
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 318,48
|
US$ 318,48
|
|
|
Total Neto
|
US$ 318,48
|
|
Descuento
|
US$ 3,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 59,94
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 375,42
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.