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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3457-38-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 3000 pliegos (24 Resmas) de Papel Couche Brillante de 200 grs, formato 77 x 110 (Resma de 125), Complemento O/T Nº 173 Trabajo de la Dirección de Salud. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
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R.U.T. |
60.505.722-5 |
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Dirección de Facturación |
Maule Nº 40 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
81911,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maule Nº 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2009 |
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Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
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R.U.T. |
93.558.000-5 |
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Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 24 | Unidad no definida | PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 200 gr 77 X 110 cm RESMA; Código: ;Región : RM
| PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 200 gr 77 X 110 cm RESMA PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 200 gr 77 X 110 cm RESMA |
$ 17.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 431.112
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$ 431.112
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Total Neto
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$ 431.112
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.911
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 513.023
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.