Orden de Compra. Nº3457-415-C106 "Polvo relieve brillante 1/2 kilo. #18."
Recuerde que el responsable del pago es CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3457-415-C106
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 22-11-2006
Nombre de la Orden de Compra Polvo relieve brillante 1/2 kilo. #18.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Polvo relieve brillante 1/2 kilo. #18.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Imprenta
Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
R.U.T. 60.505.722-5
Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
R.U.T. 60.505.722-5
Dirección de Facturación Maule Nº 40
Comuna Santiago Centro
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PAPELES OMEGA COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.998.980-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio6Unidad no definidaArtículos de escritorioPolvo relieve brillante 1/2 kilo. #18. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.