Orden de Compra. Nº3457-438-C106 "Cartulina couche opaco 250 grs. 77x110 cms."
Recuerde que el responsable del pago es CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3457-438-C106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2006
Nombre de la Orden de Compra Cartulina couche opaco 250 grs. 77x110 cms.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cartulina couche opaco 250 grs. 77x110 cms.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Imprenta
Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
R.U.T. 60.505.722-5
Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
R.U.T. 60.505.722-5
Dirección de Facturación Maule Nº 40
Comuna Santiago Centro
Impuesto 222585
Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GMS PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA
R.U.T. 77.305.910-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121904
Papel offset10000PliegoPapel offsetCartulina couche opaco 250 grs. 77x110 cms. $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.171.500
Total Neto $ 1.171.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 222.585
TOTAL OC $ 1.394.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.