Orden de Compra. Nº3457-465-R107 "rollo alambre 0.50 mm FACTURA NRO. 003563"
Recuerde que el responsable del pago es CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3457-465-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2007
Nombre de la Orden de Compra rollo alambre 0.50 mm FACTURA NRO. 003563
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas rollo alambre 0.50 mm FACTURA NRO. 003563
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Imprenta
Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
R.U.T. 60.505.722-5
Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
R.U.T. 60.505.722-5
Dirección de Facturación Maule Nº 40
Comuna -1
Impuesto 2274,3
Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GRAFICA DISENO Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.103.970-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151804
Alambre para grapar2RolloAlambre para graparrollo alambre 0.50 mm FACTURA NRO. 003563 $ 5.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
Total Neto $ 11.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.274
TOTAL OC $ 14.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.