Orden de Compra. Nº
3459-100-SE20
"
ADQ.MATERIALES REPARACION POLVORÍN COMPAÑÍA LOG
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-100-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ.MATERIALES REPARACION POLVORÍN COMPAÑÍA LOG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3459-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°86/2020 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
128537,66
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222824
Rodillos de cable aéreo
3
Unidad no definida
RIEL AEREO TIPO U
RIEL AEREO TIPO U
$ 40.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.900
$ 120.900
46171501
Candados
10
Unidad no definida
CANDADOS ACER ROCK 83 CS/5 KD LL PUN BLIS
CANDADOS ACER ROCK 83 CS/5 KD LL PUN BLIS
$ 34.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346.640
$ 346.640
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad no definida
ANTICORROSIVO SOQUINA GL ROJO MAESTRANZA
ANTICORROSIVO SOQUINA GL ROJO MAESTRANZA
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.980
$ 27.980
23153138
Cabezales de corte o desbastado
2
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL 7" A24 EXTRA 180X6X22
DISCO CORTE METAL 7" A24 EXTRA 180X6X22
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
23153138
Cabezales de corte o desbastado
1
Unidad no definida
DISCO DESBASTE METAL 7" A24 EXTRA 180X6X22
DISCO DESBASTE METAL 7" A24 EXTRA 180X6X22
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
23171509
Soldadura
3
Unidad no definida
PACK SOLDADURA KRAFTER MOD E 6011 3/32" 2.5 MM 1 KG
PACK SOLDADURA KRAFTER MOD E 6011 3/32" 2.5 MM 1 KG
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.770
$ 10.770
30103101
Carril de acero
3
Unidad no definida
CARROS ICA D-300 HD DUCASSE
CARROS ICA D-300 HD DUCASSE
$ 41.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.970
$ 125.970
30101611
Barras de bronce
2
Unidad no definida
CONECTOR PARA BARRA TOMA TIERRA 1 MTS
$ 1.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.954
$ 2.954
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad no definida
ANGULO LAMINADO 40X40 X3.0 MM X 6 MTRS
ANGULO LAMINADO 40X40 X3.0 MM X 6 MTRS
$ 12.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.550
$ 12.550
31101703
Piezas de acero fundidas en molde fijo
4
Unidad no definida
POMELES 1"
POMELES 1"
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
31101505
Piezas de acero inoxidable fundidas a presión
6
Unidad no definida
POMELES 5/8 DUCASSE
POMELES 5/8 DUCASSE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
30101611
Barras de bronce
2
Unidad no definida
BARRA TOMA TIERRA 1 MTS GOBANTES
BARRA TOMA TIERRA 1 MTS GOBANTES
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
Total Neto
$ 676.514
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.538
TOTAL OC
$ 805.052
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.