Orden de Compra. Nº3459-122-SE11 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-122-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-176-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna 1
Impuesto 8954,7
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aseohogar
Razón Social COMERCIAL ASEO HOGAR Y CIA LIMITADA
R.U.T. 76.252.300-0
Sucursal aseohogar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30UnidadCLOROCLORO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
10191509
Insecticidas5UnidadINSECTICIDAINSECTICIDA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadRENOVADOR DE GOMARENOVADOR DE GOMA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIAVIDRIOS VIRGINIALIMPIAVIDRIOS VIRGINIA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDESBOLSAS DE BASURA GRANDES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA DE OLLASESPONJA DE OLLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadLIMPIADOR CREMA CIFLIMPIADOR CREMA CIF $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
Total Neto $ 47.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.955
TOTAL OC $ 56.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.