Orden de Compra. Nº
3459-122-SE11
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-122-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-176-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
1
Impuesto
8954,7
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
aseohogar
Razón Social
COMERCIAL ASEO HOGAR Y CIA LIMITADA
R.U.T.
76.252.300-0
Sucursal
aseohogar
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORO
CLORO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
10191509
Insecticidas
5
Unidad
INSECTICIDA
INSECTICIDA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
RENOVADOR DE GOMA
RENOVADOR DE GOMA
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA
LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSAS DE BASURA GRANDES
BOLSAS DE BASURA GRANDES
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJA DE OLLAS
ESPONJA DE OLLAS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
LIMPIADOR CREMA CIF
LIMPIADOR CREMA CIF
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
Total Neto
$ 47.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.955
TOTAL OC
$ 56.085
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.