Orden de Compra. Nº3459-123-SE26 "F/I ADQ EQUIPO LAVAVAJILLAS E INSTALACION PARA CASINO CENTRALIZADO DE LA BRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-123-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra F/I ADQ EQUIPO LAVAVAJILLAS E INSTALACION PARA CASINO CENTRALIZADO DE LA BRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3459-12-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ra Brigada Acorazada Coraceros - 1RA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 1452609,66
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda)
Razón Social CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA LIMITADA
R.U.T. 81.359.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101704
Base de Mesa1UnidadMESON METALICO DE ENTRADA LAVAVAJILLAS (1400x750x850 MM), INCLUYE TAZA DE PRELAVADO.MESON DE ENTRADA LAVAVAJILLAS $ 646.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.800 $ 646.800
56101704
Base de Mesa1UnidadMESON METALICO DE SALIDA (1400x750x850 mm)MESON METALICO DE SALIDA $ 481.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.800 $ 481.800
90121503
Servicio de fletes1UnidadSERVICIO DE DESPACHOSERVICIO DE DESPACHO $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
52141505
Lavavajillas domésticos1UnidadSERVICIO DE INSTALACION SERVICIO DE INSTALACION $ 787.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.600 $ 787.600
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE PREWASH MODELO CH-2 PERF (PASILLO W-X)LLAVE PREWASH $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
40161702
Depuradores de agua1Unidad no definidaABLANDADOR DE AGUA KIT KAL XX ACTIVE 1 Y PREFILTRO 50 MICRASABLANDADOR DE AGUA $ 372.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.114 $ 372.114
52141510
Ventiladores1UnidadCAMPANA MURAL ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL 1000MM VECEM-100 AMC VTSCAMPANA INDUSTRIAL $ 704.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.000 $ 704.000
48101901
Vajillas de servicio1Unidad LAVAVAJILLAS CAPOTA C/DOS DT BOMBA LCP 4550BD INFRICOEQUIPO LAVAVAJILLAS $ 3.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795.000 $ 3.795.000
Total Neto $ 7.645.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.452.610
TOTAL OC $ 9.097.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.