Orden de Compra. Nº3459-159-SE13 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANT Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-159-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANT Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 23690,53
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre4UnidadOVEROL PINTOR BLANCO "L"OVEROL PINTOR BLANCO "L" $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
31211506
Pinturas de látex2UnidadLATEX MASTER BLANCO (LATA)LATEX MASTER BLANCO (LATA) $ 29.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.832 $ 59.832
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadÓLEO MASTER CAFÉ MORO (GALÓN)ÓLEO MASTER CAFÉ MORO (GALÓN) $ 10.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.092 $ 21.092
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadSHERWIN ANTICORROSIVO NEGROSHERWIN ANTICORROSIVO NEGRO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO LIZCAL SINTÉTICO MEDIANO 7" ESTÁNDARRODILLO LIZCAL SINTÉTICO MEDIANO 7" ESTÁNDAR $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBANDEJA PINTOR 23 CM (TIPO TIGRE)BANDEJA PINTOR 23 CM (TIPO TIGRE) $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.386
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadMASQUINTAPE 2 50 MM (MQ-2)MASQUINTAPE 2 50 MM (MQ-2) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
31211904
Brochas8UnidadBROHA NACIONAL ECO (G) 2 2/2BROHA NACIONAL ECO (G) 2 2/2 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
Total Neto $ 124.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.691
TOTAL OC $ 148.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.