Orden de Compra. Nº
3459-159-SE13
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANT Y REPARACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-159-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANT Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
23690,53
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre
4
Unidad
OVEROL PINTOR BLANCO "L"
OVEROL PINTOR BLANCO "L"
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.984
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
LATEX MASTER BLANCO (LATA)
LATEX MASTER BLANCO (LATA)
$ 29.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.832
$ 59.832
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
ÓLEO MASTER CAFÉ MORO (GALÓN)
ÓLEO MASTER CAFÉ MORO (GALÓN)
$ 10.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.092
$ 21.092
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
SHERWIN ANTICORROSIVO NEGRO
SHERWIN ANTICORROSIVO NEGRO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO LIZCAL SINTÉTICO MEDIANO 7" ESTÁNDAR
RODILLO LIZCAL SINTÉTICO MEDIANO 7" ESTÁNDAR
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
31211909
Bandejas de pintura
2
Unidad
BANDEJA PINTOR 23 CM (TIPO TIGRE)
BANDEJA PINTOR 23 CM (TIPO TIGRE)
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.386
$ 2.386
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad
MASQUINTAPE 2 50 MM (MQ-2)
MASQUINTAPE 2 50 MM (MQ-2)
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
31211904
Brochas
8
Unidad
BROHA NACIONAL ECO (G) 2 2/2
BROHA NACIONAL ECO (G) 2 2/2
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.320
$ 6.320
Total Neto
$ 124.687
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.691
TOTAL OC
$ 148.378
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.