Orden de Compra. Nº3459-187-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3459-131-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-187-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3459-131-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. FRUTAS Y VERDURAS PARA SER EMPLEADAS EN EL CASINO DE OFICIALES DE LA UNIDAD.
Proveniente de Licitación 3459-131-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº6 Matucana - RRNº6
Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna -1
Impuesto 1995
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAUL JORGE MAMANI ORTEGA
R.U.T. 10.872.230-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
PLATANO ECUATORIANO50kilogramoPLATANO ECUATORIANOPLÁTANOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 10.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.995
TOTAL OC $ 12.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.