Orden de Compra. Nº
3459-204-SE14
"
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-204-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-8-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
8163,54
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad no definida
HOJA SIERRA METAL SANDFLEX
HOJA SIERRA METAL SANDFLEX
$ 1.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.133
$ 1.133
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
LIJA FIERRO
LIJA FIERRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad no definida
VINILIT 101 250CC
VINILIT 101 250CC
$ 2.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.596
$ 5.596
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
CAÑERÍA PVC 50MM 6MTS
CAÑERÍA PVC 50MM 6MTS
$ 6.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.315
$ 6.315
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
MTS CAÑERÍA PVC 40MM
MTS CAÑERÍA PVC 40MM
$ 1.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.124
$ 5.124
46171505
Llaves
1
Unidad no definida
GUARDALLAVE 250X600
GUARDALLAVE 250X600
$ 7.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.412
$ 7.412
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
LLAVE JARDIN DE BOLA
LLAVE JARDIN DE BOLA
$ 3.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.232
$ 3.232
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad no definida
LLAVE PASO BOLA 1 1/2 BOLA
LLAVE PASO BOLA 1 1/2 BOLA
$ 11.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.504
$ 11.504
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
PVC TERMINAL HE
PVC TERMINAL HE
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.054
$ 1.054
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
4
Unidad no definida
TEFLÓN (B) 3/4"
TEFLÓN (B) 3/4"
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 940
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
PVC BUJE CORTO 50X40
PVC BUJE CORTO 50X40
$ 362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 362
$ 362
Total Neto
$ 42.966
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.164
TOTAL OC
$ 51.130
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.