Orden de Compra. Nº3459-204-SE14 "ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-204-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-8-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 8163,54
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra1Unidad no definidaHOJA SIERRA METAL SANDFLEXHOJA SIERRA METAL SANDFLEX $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133 $ 1.133
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaLIJA FIERROLIJA FIERRO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidad no definidaVINILIT 101 250CCVINILIT 101 250CC $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596 $ 5.596
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaCAÑERÍA PVC 50MM 6MTSCAÑERÍA PVC 50MM 6MTS $ 6.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.315 $ 6.315
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definidaMTS CAÑERÍA PVC 40MMMTS CAÑERÍA PVC 40MM $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.124 $ 5.124
46171505
Llaves1Unidad no definidaGUARDALLAVE 250X600GUARDALLAVE 250X600 $ 7.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.412 $ 7.412
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE JARDIN DE BOLALLAVE JARDIN DE BOLA $ 3.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.232 $ 3.232
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad no definidaLLAVE PASO BOLA 1 1/2 BOLALLAVE PASO BOLA 1 1/2 BOLA $ 11.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.504 $ 11.504
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaPVC TERMINAL HEPVC TERMINAL HE $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054 $ 1.054
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4Unidad no definidaTEFLÓN (B) 3/4"TEFLÓN (B) 3/4" $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaPVC BUJE CORTO 50X40PVC BUJE CORTO 50X40 $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362 $ 362
Total Neto $ 42.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.164
TOTAL OC $ 51.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.