Orden de Compra. Nº
3459-213-SE13
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ADQ. ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-213-SE13
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
15-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
23910,17
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
6
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL 360CC POETT
DESODORANTE AMBIENTAL 360CC POETT
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.624
$ 6.624
47131618
Mopas húmedas
14
Unidad no definida
ESCOBILLÓN PLÁSTICO GRAN OSO CON MANGO
ESCOBILLÓN PLÁSTICO GRAN OSO CON MANGO
$ 1.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.856
$ 16.856
47131813
Limpia Pantalla
7
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS OSO
LIMPIA VIDRIOS OSO
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.558
$ 5.558
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
RENOVADOR GOMA 5LTS
RENOVADOR GOMA 5LTS
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
31201603
Gomas
2
Unidad no definida
GOMAS PARA LIMPIAR VIDRIOS
GOMAS PARA LIMPIAR VIDRIOS
$ 4.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.842
$ 8.842
47131805
Limpiadores de uso general
11
Unidad no definida
LIMPIADOR CONCENTRADO POETT
LIMPIADOR CONCENTRADO POETT
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.144
$ 12.144
47121701
Bolsas de basura
7
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 90X110
BOLSAS DE BASURA 90X110
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.908
$ 5.908
47131602
Paños de limpieza absorbente
20
Unidad no definida
PAÑOS PARA SACUDIR AMARILLO
PAÑOS PARA SACUDIR AMARILLO
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.920
$ 5.920
47131618
Mopas húmedas
16
Unidad no definida
TRAPERO ALGODÓN DOBLE CON OJAL
TRAPERO ALGODÓN DOBLE CON OJAL
$ 2.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.880
$ 32.880
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES ARELA
LUSTRAMUEBLES ARELA
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
29
Unidad no definida
CERA CREMA INCOLORA 300CC
CERA CREMA INCOLORA 300CC
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.341
$ 15.341
Total Neto
$ 125.843
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.910
TOTAL OC
$ 149.753
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.