|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3459-218-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DESAYUNOS PARA SLC. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA |
|
Razón Social |
1ª Brigada Acorazada Coraceros
|
|
R.U.T. |
65.287.570-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
1ª Brigada Acorazada Coraceros
|
|
R.U.T. |
65.287.570-K |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
|
Comuna |
1
|
|
Impuesto |
10830,0285 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
cartes fernandez ivonne del carmen y otra |
|
Razón Social |
CARTES FERNANDEZ IVONNE DEL CARMEN Y OTRA
|
|
R.U.T. |
53.312.701-0 |
|
Sucursal |
cartes fernandez ivonne del carmen y otra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 85 | Unidad no definida | DESAYUNOS PARA SOLDADOS CONSCRIPTOS. | DESAYUNOS PARA SOLDADOS CONSCRIPTOS. |
$ 671,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.035
|
$ 57.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.830
|
|
$ 67.830
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.