Orden de Compra. Nº3459-221-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3459-63-L109"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-221-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3459-63-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3459-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna 1
Impuesto 56544
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FEDERICO GONZALEZ VALDERRAMA
Razón Social FEDERICO GONZALEZ VALDERRAMA
R.U.T. 6.456.303-3
Sucursal FEDERICO GONZALEZ VALDERRAMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121502
Avena para pienso1920kilogramoALFALFA SEGUNDO CORTE  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.600 $ 297.600
Total Neto $ 297.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.544
TOTAL OC $ 354.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.