Orden de Compra. Nº
3459-231-SE20
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ADQ.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALMACÉN Y BOX COMPAÑÍA ANTI BLINDAJE
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-231-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALMACÉN Y BOX COMPAÑÍA ANTI BLINDAJE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3459-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEDIANTE FONDOS PRESUPUESTARIOS CON CERTIFICADO N°208/2020 EN EL ITEM 22 04 010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
27249,8
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
7
Unidad no definida
CEMENTO ESPECIAL BIO BIO SACO 25 KG (CONTRATO SUMINISTRO)
CEMENTO ESPECIAL BIO BIO SACO 25 KG (CONTRATO SUMINISTRO)
$ 2.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.543
$ 18.543
11101712
Aleación ferrosa
6
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO FIERRO 20X20X1,5 MM METRO
PERFIL CUADRADO FIERRO 20X20X1,5 MM METRO (CONTRATO SUMINISTRO)
$ 4.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.664
$ 29.664
11101712
Aleación ferrosa
6
Unidad no definida
PERFIL FIERRO RECTANGULAR 20X30X1,5 MM METRO (CONTRATO SUMINISTRO)
PERFIL FIERRO RECTANGULAR 20X30X1,5 MM METRO (CONTRATO SUMINISTRO)
$ 5.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.102
$ 33.102
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad no definida
ANTICORROSIVO OCRE SOQUINA GALON (CONTRATO SUMINISTRO)
ANTICORROSIVO OCRE SOQUINA GALON (CONTRATO SUMINISTRO)
$ 10.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.474
$ 10.474
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
SOLDADURA INDURA 6011 1/8 BOLSA 5 KG (CONTRATO SUMINISTRO)
SOLDADURA INDURA 6011 1/8 BOLSA 5 KG (CONTRATO SUMINISTRO)
$ 15.906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.906
$ 15.906
11111701
Arena silícea
1
Metro Cuadrado
ARENA CORRIENTE X M 3 (CONTRATO SUMINISTRO)
ARENA CORRIENTE X M 3 (CONTRATO SUMINISTRO)
$ 14.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.328
$ 14.328
11111611
Grava
1
Metro Cuadrado
RIPIO M3 (CONTRATO SUMINISTRO)
RIPIO M3 (CONTRATO SUMINISTRO)
$ 21.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.403
$ 21.403
Total Neto
$ 143.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.250
TOTAL OC
$ 170.670
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.