Orden de Compra. Nº3459-231-SE20 "ADQ.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALMACÉN Y BOX COMPAÑÍA ANTI BLINDAJE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-231-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALMACÉN Y BOX COMPAÑÍA ANTI BLINDAJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3459-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEDIANTE FONDOS PRESUPUESTARIOS CON CERTIFICADO N°208/2020 EN EL ITEM 22 04 010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 27249,8
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento7Unidad no definidaCEMENTO ESPECIAL BIO BIO SACO 25 KG (CONTRATO SUMINISTRO)CEMENTO ESPECIAL BIO BIO SACO 25 KG (CONTRATO SUMINISTRO) $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.543 $ 18.543
11101712
Aleación ferrosa6Unidad no definidaPERFIL CUADRADO FIERRO 20X20X1,5 MM METRO PERFIL CUADRADO FIERRO 20X20X1,5 MM METRO (CONTRATO SUMINISTRO) $ 4.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.664 $ 29.664
11101712
Aleación ferrosa6Unidad no definidaPERFIL FIERRO RECTANGULAR 20X30X1,5 MM METRO (CONTRATO SUMINISTRO)PERFIL FIERRO RECTANGULAR 20X30X1,5 MM METRO (CONTRATO SUMINISTRO) $ 5.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.102 $ 33.102
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaANTICORROSIVO OCRE SOQUINA GALON (CONTRATO SUMINISTRO)ANTICORROSIVO OCRE SOQUINA GALON (CONTRATO SUMINISTRO) $ 10.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.474 $ 10.474
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA INDURA 6011 1/8 BOLSA 5 KG (CONTRATO SUMINISTRO)SOLDADURA INDURA 6011 1/8 BOLSA 5 KG (CONTRATO SUMINISTRO) $ 15.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.906 $ 15.906
11111701
Arena silícea1Metro CuadradoARENA CORRIENTE X M 3 (CONTRATO SUMINISTRO)ARENA CORRIENTE X M 3 (CONTRATO SUMINISTRO) $ 14.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.328
11111611
Grava1Metro CuadradoRIPIO M3 (CONTRATO SUMINISTRO)RIPIO M3 (CONTRATO SUMINISTRO) $ 21.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.403 $ 21.403
Total Neto $ 143.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.250
TOTAL OC $ 170.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.