Orden de Compra. Nº3459-254-AG25 "F/P_ADQ DE INSUMOS DE ESCRITORIO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-254-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra F/P_ADQ DE INSUMOS DE ESCRITORIO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ra Brigada Acorazada Coraceros - 1RA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 171958,74
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio450UnidadVASOS DE PAPEL BIODEGRADABLE HOT 2400 CC 8OZVaso Polipapel Kraft 8oz $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA DE BASURA 80X120 EXTRA GRANDES ROLLO DE 10 UND 140L SIMILAR O MEJOR QUE VIRUTEXBOLSA BASURA 90X120 TEDDY O GENERICO PAQ 10 UNID $ 2.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.040 $ 102.040
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadPOST-IT 654 NOTAS ADHESIVAS DE 76X76 MM COLOR DE 100 UND EN BLOCS NOTA ADHESIVA 654 76 X 76 MM 450 HOJAS 4 COLORES VERDE LAVORO $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
52121602
Servilletas8PaqueteSERVILLETAS PAPEL COCKTAIL RESTAURANT DE 24X200 U/C SERVILLETA 200 UNIDADES 24X24 CM WINKLER $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.488
14111525
Papel multiuso111UnidadRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICO COLOR BLANCO DE 500HOJASRESMA TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS 75 GRS BLANCA $ 5.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.078 $ 588.078
14111525
Papel multiuso35UnidadRESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE 500HOJASRESMA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 75 GRS BLANCA EPAPER $ 4.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.430 $ 157.430
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ TINTA GEL COLOR AZUL PUNTA 0,7MM SIMILAR O MEJOR QUE PILOTLAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL 0.7 MM PILOT $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
Total Neto $ 905.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.959
TOTAL OC $ 1.077.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.