Orden de Compra. Nº3459-256-SE13 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-256-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 5321,71
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
R.U.T. 5.686.371-0
Sucursal NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros6UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS NASPEN 21 CMSTIJERAS NASPEN 21 CMS $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPICES DERMATOGRÁFICOS MED NLAPICES DERMATOGRÁFICOS MED N $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.919 $ 2.919
60121501
Rotuladores de base acuosa2UnidadPLUMON PARA PIZARRA ARTEL NPLUMON PARA PIZARRA ARTEL N $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562 $ 562
60121502
Rotuladores de base disolvente1UnidadPLUMON PERMANENTE ARTEL NPLUMON PERMANENTE ARTEL N $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224 $ 224
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPICES BIC AZUL/ROJOLAPICES BIC AZUL/ROJO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS RHEIN AZULCARPETAS RHEIN AZUL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMAS OFICIORESMAS OFICIO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
Total Neto $ 28.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.322
TOTAL OC $ 33.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.