Orden de Compra. Nº
3459-256-SE13
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-256-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
5321,71
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Razón Social
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
R.U.T.
5.686.371-0
Sucursal
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
6
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 984
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERAS NASPEN 21 CMS
TIJERAS NASPEN 21 CMS
$ 1.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
LAPICES DERMATOGRÁFICOS MED N
LAPICES DERMATOGRÁFICOS MED N
$ 973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.919
$ 2.919
60121501
Rotuladores de base acuosa
2
Unidad
PLUMON PARA PIZARRA ARTEL N
PLUMON PARA PIZARRA ARTEL N
$ 281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 562
$ 562
60121502
Rotuladores de base disolvente
1
Unidad
PLUMON PERMANENTE ARTEL N
PLUMON PERMANENTE ARTEL N
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224
$ 224
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPICES BIC AZUL/ROJO
LAPICES BIC AZUL/ROJO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS RHEIN AZUL
CARPETAS RHEIN AZUL
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
RESMAS OFICIO
RESMAS OFICIO
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.950
$ 11.950
Total Neto
$ 28.009
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.322
TOTAL OC
$ 33.331
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.