Orden de Compra. Nº3459-266-SE13 "ADQ. LIBRO ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-266-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. LIBRO ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 14273,94
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor impresiones FERNANDEZ
Razón Social JOHN FRANCISCO FERNANDEZ CHAVEZ
R.U.T. 9.264.195-3
Sucursal impresiones FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaLIBRO 500 HOJAS, TAPA DURA, VINILO REFORZADOLIBRO 500 HOJAS, TAPA DURA, VINILO REFORZADO $ 75.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.126 $ 75.126
Total Neto $ 75.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.274
TOTAL OC $ 89.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.