Orden de Compra. Nº
3459-27-SE14
"
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-27-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-8-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
6098,9848
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
4
Unidad no definida
TEFLÓN 3/4"
TEFLÓN 3/4"
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 941
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
LLAVE PASO BOLA 1 1/2
LLAVE PASO BOLA 1 1/2
$ 10.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.957
$ 10.957
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
CAÑERÍAS PVC 32MM 6MTS C10
CAÑERÍAS PVC 32MM 6MTS C10
$ 3.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.013
$ 3.013
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
LIJA FIERRO N°80
LIJA FIERRO N°80
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
PVC CODO 90° 50CEM
PVC CODO 90° 50CEM
$ 621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.242
$ 1.242
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad no definida
VINILIT 101 250CC
VINILIT 101 250CC
$ 2.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.664
$ 5.664
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
METRO CAÑERÍA PVC 50MM
METRO CAÑERÍA PVC 50MM
$ 2.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.036
$ 4.037
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad no definida
HOJA SIERRA METAL SANDFLEX 24 DIENTES
HOJA SIERRA METAL SANDFLEX 24 DIENTES
$ 1.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.133
$ 1.133
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
PVC CODO 90° 32CEM
PVC CODO 90° 32CEM
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
PVC UNION AP AMERICANA 50CEM
PVC UNION AP AMERICANA 50CEM
$ 3.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
PVC TERMINAL AP HE-CEM 50X 1 1/2
PVC TERMINAL AP HE-CEM 50X 1 1/2
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.054
$ 1.054
Total Neto
$ 32.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.099
TOTAL OC
$ 38.199
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.