Orden de Compra. Nº3459-274-SE12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-274-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-36-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 23947,03
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
R.U.T. 5.686.371-0
Sucursal NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadSTIC FIX 40 GRSSTIC FIX 40 GRS $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085 $ 2.085
60105705
Cinta libre de ácido3UnidadSCOTCH 18X25 MTS ISOTAPESCOTCH 18X25 MTS ISOTAPE $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora45UnidadRESMAS FOTOCOPIA OFICIORESMAS FOTOCOPIA OFICIO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.550 $ 107.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadRESMAS FOTOCOPIA CARTARESMAS FOTOCOPIA CARTA $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
14111610
Cartulina5UnidadPLIEGO DE CARTULINA ROJAPLIEGO DE CARTULINA ROJA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526 $ 526
55121618
Fundas de etiquetas36UnidadFUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIOFUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPICERAS PILOT GEL 0.5LAPICERAS PILOT GEL 0.5 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
Total Neto $ 126.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.947
TOTAL OC $ 149.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.