Orden de Compra. Nº
3459-274-SE12
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-274-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-36-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
23947,03
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Razón Social
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
R.U.T.
5.686.371-0
Sucursal
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
3
Unidad
STIC FIX 40 GRS
STIC FIX 40 GRS
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.085
$ 2.085
60105705
Cinta libre de ácido
3
Unidad
SCOTCH 18X25 MTS ISOTAPE
SCOTCH 18X25 MTS ISOTAPE
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
45
Unidad
RESMAS FOTOCOPIA OFICIO
RESMAS FOTOCOPIA OFICIO
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.550
$ 107.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Unidad
RESMAS FOTOCOPIA CARTA
RESMAS FOTOCOPIA CARTA
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
14111610
Cartulina
5
Unidad
PLIEGO DE CARTULINA ROJA
PLIEGO DE CARTULINA ROJA
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 526
$ 526
55121618
Fundas de etiquetas
36
Unidad
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPICERAS PILOT GEL 0.5
LAPICERAS PILOT GEL 0.5
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
Total Neto
$ 126.037
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.947
TOTAL OC
$ 149.984
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.