Orden de Compra. Nº
3459-277-SE13
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ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-277-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
12512,64
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
VIRUTILLA PARA PISOS VIRUTEX
VIRUTILLA PARA PISOS VIRUTEX
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES PARA WC OSO
ESCOBILLONES PARA WC OSO
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.036
$ 3.036
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJA PARA OLLA VIRUTEX
ESPONJA PARA OLLA VIRUTEX
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.910
$ 1.910
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL POETT
DESODORANTE AMBIENTAL POETT
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
PASTILLAS AROMATIZADORAS WC GLADE
PASTILLAS AROMATIZADORAS WC GLADE
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.320
$ 9.320
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLONES OSO
ESCOBILLONES OSO
$ 1.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.060
$ 18.060
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO OSO
CLORO OSO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
BOLSAS DE BASURA 90X110 OSO
BOLSAS DE BASURA 90X110 OSO
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.660
$ 12.660
Total Neto
$ 65.856
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.513
TOTAL OC
$ 78.369
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.