Orden de Compra. Nº3459-282-AG24 "F/I ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA DEL CASINO MILITAR CENTRALIZADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-282-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra F/I ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA DEL CASINO MILITAR CENTRALIZADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ra Brigada Acorazada Coraceros - 1RA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221/2024 FONDOS INTERNOS C.C CASINO MILITAR CENTRALIZADO ITEM 22 01 001 - 22 08 007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 143606,94
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquinas Vending
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL EUROVENDING LIMITADA
R.U.T. 76.061.718-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maquinas Vending
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café10UnidadSPECIAL COFFE ARABICA D OR FORMATO 1 KGSPECIAL COFFE ARABICA D OR 1 KG $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
50201706
Café50UnidadCAPUCCINO FRENCH VAINILLA RISTORACAPUCCINO FRENCH VAINILLA RISTORA $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.500 $ 377.500
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10UnidadCHOCOLATE DABB RISTORA 1 KG CHOCOLATE DABB RISTORA 1 KG $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLECHE TOP GRANULADA RISTORALECHE TOP GRANULADA RISTORA $ 7.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
Total Neto $ 665.700
Descuento $ 0
Cargos $ 90.126
IVA  19  % $ 143.607
TOTAL OC $ 899.433


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.061.718-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.952.906-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.