Orden de Compra. Nº3459-283-SE11 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-283-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-8-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna 1
Impuesto 478385,42
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura35UnidadPASTA MURO IRIS TINETA 30 KGPASTA MURO IRIS TINETA 30 KG $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.690 $ 291.690
31211904
Brochas60UnidadBROCHAS HELA CERDA 1/2X3"BROCHAS HELA CERDA 1/2X3" $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.840 $ 102.840
23171509
Soldadura11UnidadCARRETES SOLDADURAS DE ESTAÑOCARRETES SOLDADURAS DE ESTAÑO $ 6.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.784 $ 69.784
31231313
Tubería de plástico48UnidadCAÑERÍA PVC HIDR 20 MMCAÑERÍA PVC HIDR 20 MM $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880
31231313
Tubería de plástico63UnidadCAÑERÍA PVC SANITA 40 MMCAÑERÍA PVC SANITA 40 MM $ 2.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.898 $ 128.898
39111810
Interruptor de lámpara21UnidadPARTIDOR UNIVERSAL 4-65WPARTIDOR UNIVERSAL 4-65W $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948 $ 3.948
39101701
Tubos fluorescentes32UnidadTUBO FLUORESCENTE 40 W OSRAMTUBO FLUORESCENTE 40 W OSRAM $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.376 $ 21.376
31231313
Tubería de plástico16UnidadCANALETA PVC 20X10 MM TIRA DE 2 MTSCANALETA PVC 20X10 MM TIRA DE 2 MTS $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
46171505
Llaves21UnidadLLAVE LAVATORIO VANDER ECO MEJORADALLAVE LAVATORIO VANDER ECO MEJORADA $ 4.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.131 $ 103.131
31201601
Adhesivos químicos45UnidadADHESIVO PVC VINILIT 250 CC T/C/PINCELADHESIVO PVC VINILIT 250 CC T/C/PINCEL $ 1.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.655 $ 74.655
12142106
Mezclas de gases inertes30UnidadCARTUCHO GAS DESECHABLE LEGEND 90 GRS.CARTUCHO GAS DESECHABLE LEGEND 90 GRS. $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.170 $ 22.170
15121802
Lubricantes anticorrosivos35UnidadGALONES ANTCORROSIVOS TRICOLORGALONES ANTCORROSIVOS TRICOLOR $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.150 $ 346.150
31211701
Esmaltes80UnidadGALONES ESMALTE SINTÉTICO TRICOLORGALONES ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR $ 14.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.600 $ 1.157.600
31211604
Diluyentes para pinturas75UnidadAGUARRASAGUARRAS $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.650 $ 97.650
31162002
Clavos de sombrerete28kilogramoCLAVOS DE 2"CLAVOS DE 2" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
31162002
Clavos de sombrerete17kilogramoCLAVOS DE 1"CLAVOS DE 1" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.278 $ 19.278
Total Neto $ 2.517.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.385
TOTAL OC $ 2.996.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.