Orden de Compra. Nº3459-314-C108 "REPARACIÓN URGENTE RED GENERAL EVACUACIÓN -PRES.-"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-314-C108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2008
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN URGENTE RED GENERAL EVACUACIÓN -PRES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACIÓN URGENTE DE DOS SECTORES SIMULTÁNEOS DE LA RED GENERAL DE AVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS. -PRESUPUESTARIO-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna -1
Impuesto 94735,9
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRISTIAN AUGUSTO WITTING GUERRA
R.U.T. 10.659.220-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadAguaREPARACIÓN RED GENERAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS $ 498.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.610 $ 498.610
Total Neto $ 498.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.736
TOTAL OC $ 593.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.