Orden de Compra. Nº3459-314-SE13 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-314-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 6352,27
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA AEROSOLINSECTICIDA AEROSOL $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696 $ 2.696
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO POETTLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO POETT $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.495 $ 5.495
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA 90X110 MMBOLSAS DE BASURA 90X110 MM $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA SPRAY R66SILICONA SPRAY R66 $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETTDESODORANTE AMBIENTAL POETT $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOS OSOLIMPIAVIDRIOS OSO $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO OSOCLORO OSO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
Total Neto $ 33.433
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.352
TOTAL OC $ 39.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.