Orden de Compra. Nº
3459-314-SE13
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ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-314-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
6352,27
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
2
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL
INSECTICIDA AEROSOL
$ 1.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.696
$ 2.696
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO POETT
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO POETT
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.495
$ 5.495
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.960
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 90X110 MM
BOLSAS DE BASURA 90X110 MM
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.440
$ 8.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA SPRAY R66
SILICONA SPRAY R66
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL POETT
DESODORANTE AMBIENTAL POETT
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.624
$ 6.624
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS OSO
LIMPIAVIDRIOS OSO
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.588
$ 1.588
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORO OSO
CLORO OSO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
Total Neto
$ 33.433
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.352
TOTAL OC
$ 39.785
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.