Orden de Compra. Nº3459-319-SE13 "ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-319-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 55722,06
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica9Unidad no definidaMALLA MOSQUITERA EXTRUCTURADA 1.25 MTS VERDE OSCUROMALLA MOSQUITERA EXTRUCTURADA 1.25 MTS VERDE OSCURO $ 1.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.956 $ 16.956
11162108
Tejido o tela de malla metálica10Unidad no definidaMETROS DE MALLA RACHEL NEGRA 4.20METROS DE MALLA RACHEL NEGRA 4.20 $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 16.220
30111601
Cemento1Unidad no definidaCEMENTO 42.5 KILOS INACESA SACOCEMENTO 42.5 KILOS INACESA SACO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31211501
Pinturas al esmalte15Unidad no definidaESMALTE BLANCOESMALTE BLANCO $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.155 $ 214.155
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6Unidad no definidaSOLVENTE DILUYENTE SINTÉTICO 5LTS ENVASADOSOLVENTE DILUYENTE SINTÉTICO 5LTS ENVASADO $ 5.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.386 $ 34.386
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA HELA 2 1/2BROCHA HELA 2 1/2 $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311
44122103
Corchetes2Unidad no definidaSTANLEY CORCHETE O GRAPA (MIL POR CAJA) 1/4"STANLEY CORCHETE O GRAPA (MIL POR CAJA) 1/4" $ 3.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.086 $ 6.086
Total Neto $ 293.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.722
TOTAL OC $ 348.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.