Orden de Compra. Nº3459-319-SE14 "ADQ. ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-319-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3459-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 7980
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura12Unidad no definidaBOLSA BASURA 110X80 10 UNIDADESBOLSA BASURA 110X80 10 UNIDADES $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
12141901
Cloro Cl8Unidad no definidaCLORO 1000CCCLORO 1000CC $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABÓN LÍQUIDO 1LTJABÓN LÍQUIDO 1LT $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad no definidaCIF LIMPIADOR CREMA 750CCCIF LIMPIADOR CREMA 750CC $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaLIMPIA VIDRIO GATILLO 500MLLIMPIA VIDRIO GATILLO 500ML $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
47131603
Esponjas6Unidad no definidaESPONJA ACANALADA MONOBRILESPONJA ACANALADA MONOBRIL $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
Total Neto $ 42.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.980
TOTAL OC $ 49.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.