Orden de Compra. Nº3459-322-SE12 "ADQ. ÚTILES DE ASEO 1RA BTR AAA "MISTRAL""
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-322-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO 1RA BTR AAA "MISTRAL"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-37-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 7954,54
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPAÑOS PARA SACUDIR AMARILLOS 35X40CMS YAKOBPAÑOS PARA SACUDIR AMARILLOS 35X40CMS YAKOB $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935 $ 1.935
47131604
Escobas5Unidad no definidaESCOBILLÓN PLÁSTICO CON MANGO MADERAESCOBILLÓN PLÁSTICO CON MANGO MADERA $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSAS PARA BASURA PAQUETE 50X70X10 UN OSOBOLSAS PARA BASURA PAQUETE 50X70X10 UN OSO $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES EN AEROSOL BLEM 360CCLUSTRAMUEBLES EN AEROSOL BLEM 360CC $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.503 $ 1.503
47131816
Desodorantes4Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL POETT 360CC SURTIDODESODORANTE AMBIENTAL POETT 360CC SURTIDO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaLIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO 5LTS OSOLIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO 5LTS OSO $ 2.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.686 $ 4.686
47131609
Magos para escobas o traperos2Unidad no definidaTRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL VIRUTEXTRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL VIRUTEX $ 2.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.108 $ 4.108
47121802
Removedores2Unidad no definidaCERA BLEM AUTOBRILLO BRAVO 900CC INCOLORACERA BLEM AUTOBRILLO BRAVO 900CC INCOLORA $ 1.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
47121802
Removedores4Unidad no definidaCERA CREMA CAOBA ST 420 CC OSOCERA CREMA CAOBA ST 420 CC OSO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA KIT 480CC RENOVADOR 400CC KITSILICONA KIT 480CC RENOVADOR 400CC KIT $ 4.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.904 $ 8.904
Total Neto $ 41.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.955
TOTAL OC $ 49.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.