Orden de Compra. Nº
3459-322-SE12
"
ADQ. ÚTILES DE ASEO 1RA BTR AAA "MISTRAL"
"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-322-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO 1RA BTR AAA "MISTRAL"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-37-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
7954,54
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
PAÑOS PARA SACUDIR AMARILLOS 35X40CMS YAKOB
PAÑOS PARA SACUDIR AMARILLOS 35X40CMS YAKOB
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.935
$ 1.935
47131604
Escobas
5
Unidad no definida
ESCOBILLÓN PLÁSTICO CON MANGO MADERA
ESCOBILLÓN PLÁSTICO CON MANGO MADERA
$ 1.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
BOLSAS PARA BASURA PAQUETE 50X70X10 UN OSO
BOLSAS PARA BASURA PAQUETE 50X70X10 UN OSO
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL BLEM 360CC
LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL BLEM 360CC
$ 1.503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.503
$ 1.503
47131816
Desodorantes
4
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL POETT 360CC SURTIDO
DESODORANTE AMBIENTAL POETT 360CC SURTIDO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO 5LTS OSO
LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO 5LTS OSO
$ 2.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.686
$ 4.686
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad no definida
TRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL VIRUTEX
TRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL VIRUTEX
$ 2.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.108
$ 4.108
47121802
Removedores
2
Unidad no definida
CERA BLEM AUTOBRILLO BRAVO 900CC INCOLORA
CERA BLEM AUTOBRILLO BRAVO 900CC INCOLORA
$ 1.745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.490
$ 3.490
47121802
Removedores
4
Unidad no definida
CERA CREMA CAOBA ST 420 CC OSO
CERA CREMA CAOBA ST 420 CC OSO
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
SILICONA KIT 480CC RENOVADOR 400CC KIT
SILICONA KIT 480CC RENOVADOR 400CC KIT
$ 4.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.904
$ 8.904
Total Neto
$ 41.866
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.955
TOTAL OC
$ 49.821
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.