Orden de Compra. Nº3459-349-SE13 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANT Y REP."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-349-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANT Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 31886,75
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA HELA 2 1/2BROCHA HELA 2 1/2 $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.933 $ 3.933
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO MEDIANORODILLO LIZCAL CHIPORRO MEDIANO $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.898 $ 8.898
31211701
Esmaltes4GalónSHERWIN TRIPLE ACION METALSHERWIN TRIPLE ACION METAL $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.192 $ 67.192
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 5 LTRSDILUYENTE SINTÉTICO 5 LTRS $ 5.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.731 $ 5.731
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO CHICORODILLO LIZCAL CHIPORRO CHICO $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.287
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA FIERRO N-120LIJA FIERRO N-120 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31231301
Tubería de aleación ferrosa8UnidadTUBERIA ELECTRICA 20MM X 6MTSTUBERIA ELECTRICA 20MM X 6MTS $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.544 $ 12.544
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCURVA ELECTRICA 20MM CONDUITCURVA ELECTRICA 20MM CONDUIT $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA ELECTRODO 3/32"SOLDADURA ELECTRODO 3/32" $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
26121532
Alambre para interconexiones50Metro LinealALAMBRE 2.5 MM BLANCOALAMBRE 2.5 MM BLANCO $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
26121532
Alambre para interconexiones50Metro LinealALAMBRE 2.5 MM ROJOALAMBRE 2.5 MM ROJO $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
26121532
Alambre para interconexiones50Metro LinealALAMBRE 2.5 MM VERDEALAMBRE 2.5 MM VERDE $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA DERIVACIÓN SOBRE. CHUQUICAJA DERIVACIÓN SOBRE. CHUQUI $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791 $ 1.791
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLEENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
30111601
Cemento3UnidadCEMENTO 42.5 KG INACESA SACOCEMENTO 42.5 KG INACESA SACO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
Total Neto $ 167.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.887
TOTAL OC $ 199.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.