Orden de Compra. Nº
3459-349-SE13
"
ADQ. DE MATERIALES PARA MANT Y REP.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-349-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PARA MANT Y REP.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
31886,75
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA HELA 2 1/2
BROCHA HELA 2 1/2
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.933
$ 3.933
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO LIZCAL CHIPORRO MEDIANO
RODILLO LIZCAL CHIPORRO MEDIANO
$ 2.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.898
$ 8.898
31211701
Esmaltes
4
Galón
SHERWIN TRIPLE ACION METAL
SHERWIN TRIPLE ACION METAL
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.192
$ 67.192
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
DILUYENTE SINTÉTICO 5 LTRS
DILUYENTE SINTÉTICO 5 LTRS
$ 5.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.731
$ 5.731
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO LIZCAL CHIPORRO CHICO
RODILLO LIZCAL CHIPORRO CHICO
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.287
$ 7.287
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA FIERRO N-120
LIJA FIERRO N-120
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
31231301
Tubería de aleación ferrosa
8
Unidad
TUBERIA ELECTRICA 20MM X 6MTS
TUBERIA ELECTRICA 20MM X 6MTS
$ 1.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.544
$ 12.544
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
CURVA ELECTRICA 20MM CONDUIT
CURVA ELECTRICA 20MM CONDUIT
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
23171509
Soldadura
3
Unidad
SOLDADURA ELECTRODO 3/32"
SOLDADURA ELECTRODO 3/32"
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.437
$ 7.437
26121532
Alambre para interconexiones
50
Metro Lineal
ALAMBRE 2.5 MM BLANCO
ALAMBRE 2.5 MM BLANCO
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.950
$ 10.950
26121532
Alambre para interconexiones
50
Metro Lineal
ALAMBRE 2.5 MM ROJO
ALAMBRE 2.5 MM ROJO
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.950
$ 10.950
26121532
Alambre para interconexiones
50
Metro Lineal
ALAMBRE 2.5 MM VERDE
ALAMBRE 2.5 MM VERDE
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.950
$ 10.950
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJA DERIVACIÓN SOBRE. CHUQUI
CAJA DERIVACIÓN SOBRE. CHUQUI
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.791
$ 1.791
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE
ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
30111601
Cemento
3
Unidad
CEMENTO 42.5 KG INACESA SACO
CEMENTO 42.5 KG INACESA SACO
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.102
Total Neto
$ 167.825
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.887
TOTAL OC
$ 199.712
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.