Orden de Compra. Nº
3459-366-SE17
"
ADQ. MATERIALES POZO LAVADO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-366-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES POZO LAVADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3459-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
14597,32
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
TERMINAL PVC HI 32X1"
TERMINAL PVC HI 32X1"
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418
$ 418
23171509
Soldadura
2
Unidad no definida
TERMINAL SO HE 1"
TERMINAL SO HE 1"
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
15121805
Pasta anti soldadura
1
Unidad no definida
SOLADURA ESTAÑO 50%
SOLADURA ESTAÑO 50%
$ 7.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.412
$ 7.412
15111505
Butano
3
Unidad no definida
CARTUCHOS GAS BUTANO 190GRS
CARTUCHOS GAS BUTANO 190GRS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
CEMENTO ESPECIAL BIO BIO 42.5
CEMENTO ESPECIAL BIO BIO 42.5
$ 4.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.226
$ 4.226
23171515
Electrodos para soldar
1
Unidad no definida
PASTA SOLDAR 100GR
PASTA SOLDAR 100GR
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 765
$ 765
27121704
Uniones Hidráulicas
7
Unidad no definida
CODO SO SO 1 1/2X1"
CODO SO SO 1 1/2X1"
$ 1.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.802
$ 11.802
31231302
Tubería de cobre
1
Unidad no definida
TERMINAL SO HI 1"
TERMINAL SO HI 1"
$ 1.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.828
$ 1.828
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad no definida
CAÑERÍA COBRE L 1" 6MT
CAÑERÍA COBRE L 1" 6MT
$ 36.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.657
$ 36.657
31191501
Papeles de lija
6
Unidad no definida
LIJA FIERRO Nº120
LIJA FIERRO Nº120
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.968
$ 1.968
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad no definida
ADHESIVO PVC VINILIT 240CC TAPA CON APLICADOR
ADHESIVO PVC VINILIT 240CC TAPA CON APLICADOR
$ 2.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.314
$ 4.314
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
TERMINAL PVC HE 32X1"
TERMINAL PVC HE 32X1"
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620
$ 620
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL RASTA
DISCO CORTE METAL RASTA
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110
$ 1.110
Total Neto
$ 76.828
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.597
TOTAL OC
$ 91.425
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.