Orden de Compra. Nº3459-366-SE17 "ADQ. MATERIALES POZO LAVADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-366-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES POZO LAVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3459-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 14597,32
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaTERMINAL PVC HI 32X1"TERMINAL PVC HI 32X1" $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418 $ 418
23171509
Soldadura2Unidad no definidaTERMINAL SO HE 1"TERMINAL SO HE 1" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
15121805
Pasta anti soldadura1Unidad no definidaSOLADURA ESTAÑO 50%SOLADURA ESTAÑO 50% $ 7.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.412 $ 7.412
15111505
Butano3Unidad no definidaCARTUCHOS GAS BUTANO 190GRSCARTUCHOS GAS BUTANO 190GRS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
30111601
Cemento1Unidad no definidaCEMENTO ESPECIAL BIO BIO 42.5CEMENTO ESPECIAL BIO BIO 42.5 $ 4.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.226 $ 4.226
23171515
Electrodos para soldar1Unidad no definidaPASTA SOLDAR 100GRPASTA SOLDAR 100GR $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765
27121704
Uniones Hidráulicas7Unidad no definidaCODO SO SO 1 1/2X1"CODO SO SO 1 1/2X1" $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.802 $ 11.802
31231302
Tubería de cobre1Unidad no definidaTERMINAL SO HI 1"TERMINAL SO HI 1" $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828 $ 1.828
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaCAÑERÍA COBRE L 1" 6MTCAÑERÍA COBRE L 1" 6MT $ 36.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.657 $ 36.657
31191501
Papeles de lija6Unidad no definidaLIJA FIERRO Nº120LIJA FIERRO Nº120 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidad no definidaADHESIVO PVC VINILIT 240CC TAPA CON APLICADORADHESIVO PVC VINILIT 240CC TAPA CON APLICADOR $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314 $ 4.314
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaTERMINAL PVC HE 32X1"TERMINAL PVC HE 32X1" $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad no definidaDISCO CORTE METAL RASTA DISCO CORTE METAL RASTA $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
Total Neto $ 76.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.597
TOTAL OC $ 91.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.