Orden de Compra. Nº
3459-369-SE10
"
ADQ. ELEMENTOS SECRETARÍA DE OFICIALES.
"
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-369-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ELEMENTOS SECRETARÍA DE OFICIALES.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-176-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
1
Impuesto
56183
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
aseohogar
Razón Social
COMERCIAL ASEO HOGAR Y CIA LIMITADA
R.U.T.
76.252.300-0
Sucursal
aseohogar
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
50
Unidad
VIRUTILLAS PARA OLLA
VIRUTILLAS PARA OLLA
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
12191501
Solventes aromáticos
25
Unidad
DESODORANTE AEROSOL
DESODORANTE AEROSOL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
TRAPEROS CON OJAL
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
CLORO
CLORO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131603
Esponjas
60
Unidad
ESPONJAS
ESPONJAS
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
30181511
Inodoros
100
Unidad
PASTILLAS WC
PASTILLAS WC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47131615
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
47131810
Productos para lavar platos
100
Unidad
LAVALOZAS DE PREFERENCIA MARCA QUIX
LAVALOZAS DE PREFERENCIA MARCA QUIX
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
DESENGRASANTE
DESENGRASANTE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
10191509
Insecticidas
7
Unidad
INSECTICIDA
INSECTICIDA
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
47131824
Productos de limpieza de ventanas
30
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIADOR DE PREFERENCIA MARCA CIF
LIMPIADOR DE PREFERENCIA MARCA CIF
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
52121602
Servilletas
150
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
30181511
Inodoros
50
Unidad
PASTILLAS DE BAÑO
PASTILLAS DE BAÑO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 295.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.183
TOTAL OC
$ 351.883
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.