Orden de Compra. Nº3459-377-SE12 "ADQ. ÚTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-377-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-37-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 126543,8
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl25Unidad no definidaCLORO TRADICIONALCLORO TRADICIONAL $ 2.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.525 $ 55.525
10191509
Insecticidas50Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOL DESINFECTANTE AEROSOL $ 2.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.700 $ 100.700
47131816
Desodorantes25Unidad no definidaPASTILLAS DESODORANTE INODOROPASTILLAS DESODORANTE INODORO $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
47131810
Productos para lavar platos60Unidad no definidaLAVALOZALAVALOZA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
47131603
Esponjas30Unidad no definidaESPONJA BONADRILESPONJA BONADRIL $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLUSTRAMUEBLE TRADICIONAL ARELALUSTRAMUEBLE TRADICIONAL ARELA $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.060 $ 17.060
53131608
Jabones60Unidad no definidaJABÓN BALLERINA LÍQUIDOJABÓN BALLERINA LÍQUIDO $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.940 $ 77.940
10191509
Insecticidas25Unidad no definidaINSECTICIDA RAIDINSECTICIDA RAID $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.975 $ 63.975
47121701
Bolsas de basura80Unidad no definidaBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12Unidad no definidaSILICONA PARA AUTOMOVILSILICONA PARA AUTOMOVIL $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICOPAPEL HIGIÉNICO $ 3.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.460 $ 37.460
53131626
Limpiador higiénico para las manos30Unidad no definidaLIMPIADOR LÍQUIDOLIMPIADOR LÍQUIDO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700
Total Neto $ 666.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.544
TOTAL OC $ 792.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.