Orden de Compra. Nº
3459-377-SE12
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ADQ. ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-377-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-37-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
126543,8
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
25
Unidad no definida
CLORO TRADICIONAL
CLORO TRADICIONAL
$ 2.221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.525
$ 55.525
10191509
Insecticidas
50
Unidad no definida
DESINFECTANTE AEROSOL
DESINFECTANTE AEROSOL
$ 2.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.700
$ 100.700
47131816
Desodorantes
25
Unidad no definida
PASTILLAS DESODORANTE INODORO
PASTILLAS DESODORANTE INODORO
$ 556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
47131810
Productos para lavar platos
60
Unidad no definida
LAVALOZA
LAVALOZA
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.400
$ 110.400
47131603
Esponjas
30
Unidad no definida
ESPONJA BONADRIL
ESPONJA BONADRIL
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.320
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLE TRADICIONAL ARELA
LUSTRAMUEBLE TRADICIONAL ARELA
$ 1.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.060
$ 17.060
53131608
Jabones
60
Unidad no definida
JABÓN BALLERINA LÍQUIDO
JABÓN BALLERINA LÍQUIDO
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.940
$ 77.940
10191509
Insecticidas
25
Unidad no definida
INSECTICIDA RAID
INSECTICIDA RAID
$ 2.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.975
$ 63.975
47121701
Bolsas de basura
80
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.400
$ 80.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
12
Unidad no definida
SILICONA PARA AUTOMOVIL
SILICONA PARA AUTOMOVIL
$ 2.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.640
$ 29.640
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
PAPEL HIGIÉNICO
PAPEL HIGIÉNICO
$ 3.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.460
$ 37.460
53131626
Limpiador higiénico para las manos
30
Unidad no definida
LIMPIADOR LÍQUIDO
LIMPIADOR LÍQUIDO
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.700
$ 71.700
Total Neto
$ 666.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.544
TOTAL OC
$ 792.564
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.