Orden de Compra. Nº3459-388-SE15 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-388-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna 1
Impuesto 23464,19991
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GalónESMALTE SINTÉTICO TRIC. BLANCOESMALTE SINTÉTICO TRIC. BLANCO $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.639 $ 17.639
31211701
Esmaltes2GalónESMALTE SINTETICO TRIC. NEGROESMALTE SINTETICO TRIC. NEGRO $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.278 $ 35.277
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2 X2"BROCHA HELA 1/2 X2" $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA FIERRO GRANO N°80LIJA FIERRO GRANO N°80 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroAGUARRAS ENVASADO 1LT.AGUARRAS ENVASADO 1LT. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
11121610
Maderas duras1PlanchaTRUPAN 152X244X30MMTRUPAN 152X244X30MM $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143
11101506
Yeso1SacoYESO ROMERAL SACO 30KGYESO ROMERAL SACO 30KG $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286
Total Neto $ 123.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.464
TOTAL OC $ 146.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.