Orden de Compra. Nº3459-392-SE24 " LO ADQ DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN FOSAS SÉPTICAS Y CÁMARAS DESGRASADORAS DE LA BRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-392-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra LO ADQ DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN FOSAS SÉPTICAS Y CÁMARAS DESGRASADORAS DE LA BRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3459-35-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ra Brigada Acorazada Coraceros - 1RA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 301/2024 FONDOS LEY DE OBRAS ITEM 22 06 001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 1328100
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA MLEMA
Razón Social EMPRESA DE CONSTRUCCION Y OBRAS NICKOLAS LEMA AGUI
R.U.T. 77.721.577-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA MLEMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado4UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 CÁMARAS DESGRASADORAS, DOS VECES AL AÑO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 CÁMARAS DESGRASADORAS, DOS VECES AL AÑO. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado10UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 CÁMARAS DECANTADORAS, DOS VECES AL AÑO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 CÁMARAS DECANTADORAS, DOS VECES AL AÑO. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado2UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 01 CÁMARA DOMICILIARIA, DOS VECES AL AÑO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 01 CÁMARA DOMICILIARIA, DOS VECES AL AÑO. $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado2UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PABELLONES, DOS VECES AL AÑO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PABELLONES, DOS VECES AL AÑO. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado10UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 FOSAS SÉPTICAS DOS VECES AL AÑOSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 FOSAS SÉPTICAS DOS VECES AL AÑO $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 6.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.328.100
TOTAL OC $ 8.318.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.