Orden de Compra. Nº3459-436-SE13 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-436-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 41443,56
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas15Unidad no definidaOLEO OPACO BASE AOLEO OPACO BASE A $ 12.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.825 $ 189.825
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaSOLVENTE AGUARRAS MINERAL 5LTS ENVASADOSOLVENTE AGUARRAS MINERAL 5LTS ENVASADO $ 5.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.056 $ 11.056
11162123
Tejidos de cinta4Unidad no definidaMASQUINTAPE 1 Y 25MMMASQUINTAPE 1 Y 25MM $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556 $ 2.556
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO LIZCAL CHIPORRO MADIANO 7"RODILLO LIZCAL CHIPORRO MADIANO 7" $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.864 $ 11.864
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA HELA BROCHA HELA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823 $ 2.823
Total Neto $ 218.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.444
TOTAL OC $ 259.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.