|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3459-436-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-09-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3459-30-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.287.570-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.287.570-K |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
41443,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOLARI HERMANOS S A |
|
Razón Social |
SOLARI HERMANOS S A
|
|
R.U.T. |
79.766.850-8 |
|
Sucursal |
SOLARI HERMANOS S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 15 | Unidad no definida | OLEO OPACO BASE A | OLEO OPACO BASE A |
$ 12.655,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 189.825
|
$ 189.825
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Unidad no definida | SOLVENTE AGUARRAS MINERAL 5LTS ENVASADO | SOLVENTE AGUARRAS MINERAL 5LTS ENVASADO |
$ 5.528,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.056
|
$ 11.056
|
11162123
| Tejidos de cinta | 4 | Unidad no definida | MASQUINTAPE 1 Y 25MM | MASQUINTAPE 1 Y 25MM |
$ 639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.556
|
$ 2.556
|
31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad no definida | RODILLO LIZCAL CHIPORRO MADIANO 7" | RODILLO LIZCAL CHIPORRO MADIANO 7" |
$ 2.966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.864
|
$ 11.864
|
31211904
| Brochas | 3 | Unidad no definida | BROCHA HELA | BROCHA HELA |
$ 941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.823
|
$ 2.823
|
|
|
Total Neto
|
$ 218.124
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.444
|
|
$ 259.568
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.