Orden de Compra. Nº3459-46-SE11 "AD. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA."
Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-46-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2011
Nombre de la Orden de Compra AD. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-177-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna 1
Impuesto 58613,1
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Soto
Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T. 76.606.940-1
Sucursal Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINETA.ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINETA. $ 52.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.960 $ 210.960
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX BLANCO TINETA.LATEX BLANCO TINETA. $ 32.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.142 $ 65.142
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE COLOR NEGRO.ESMALTE COLOR NEGRO. $ 14.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.471 $ 14.471
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO.PASTA MURO. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211904
Brochas2UnidadBROCHA CERDA GRIS.BROCHA CERDA GRIS. $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428 $ 3.428
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadRODILLO CHIPORRO.RODILLO CHIPORRO. $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS EN BOTELLA.AGUARRAS EN BOTELLA. $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
Total Neto $ 308.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.613
TOTAL OC $ 367.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.