Orden de Compra. Nº
3459-496-SE13
"
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-496-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
192544,1
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos Perez Boero
Razón Social
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T.
6.640.389-0
Sucursal
Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSAS DE BASURA 110X120 X 10 UNDS
BOLSAS DE BASURA 110X120 X 10 UNDS
$ 5.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.200
$ 111.200
47131615
Escobillones
38
Unidad
ESCOBILLONES OSO
ESCOBILLONES OSO
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.840
$ 44.840
47131601
Recogedores
35
Unidad
TRAPEROS VIRUTEX
TRAPEROS VIRUTEX
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.550
$ 39.550
47131803
Desinfectantes domésticos
269
Unidad
PASTILLAS AROMATIZADORAS WC
PASTILLAS AROMATIZADORAS WC
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.640
$ 150.640
12141901
Cloro Cl
384
Unidad
CLORO OSO 1 LT
CLORO OSO 1 LT
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.800
$ 172.800
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AUTOMOVIL
DESODORANTE AMBIENTAL AUTOMOVIL
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
47131810
Productos para lavar platos
90
Unidad
LAVALOZAS QUIX 750 CC
LAVALOZAS QUIX 750 CC
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
LIMPIADOR ANTIGRASA GLASSEX
LIMPIADOR ANTIGRASA GLASSEX
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
LIMPIADOR CREMA CIF 750 GRS
LIMPIADOR CREMA CIF 750 GRS
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
12141901
Cloro Cl
60
Unidad
CLORO GEL 900 ML
CLORO GEL 900 ML
$ 1.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.560
$ 97.560
Total Neto
$ 1.013.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 192.544
TOTAL OC
$ 1.205.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.