Orden de Compra. Nº3459-498-SE13 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-498-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 121501,58
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura390UnidadBOLSAS DE BASURA 80X110 X 10 UNDSBOLSAS DE BASURA 80X110 X 10 UNDS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.520 $ 455.520
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadSILICONA AUTOMOVILSILICONA AUTOMOVIL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA AUTOMOVILCERA AUTOMOVIL $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.610
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadRENOVADOR DE GOMARENOVADOR DE GOMA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
53131628
Shampoo15UnidadSHAMPOO AUTOMOVILSHAMPOO AUTOMOVIL $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.820
11131504
Cuero10UnidadCUERO DE ANTE SINTÉTICOCUERO DE ANTE SINTÉTICO $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.380
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS AMARILLOS YAKOBPAÑOS AMARILLOS YAKOB $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA AUTOMOVILPAÑOS DE LIMPIEZA AUTOMOVIL $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.080
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIATAPIZLIMPIATAPIZ $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.052 $ 14.052
Total Neto $ 639.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.502
TOTAL OC $ 760.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.