Orden de Compra. Nº
3459-498-SE13
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ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-498-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
121501,58
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
390
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80X110 X 10 UNDS
BOLSAS DE BASURA 80X110 X 10 UNDS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 455.520
$ 455.520
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
SILICONA AUTOMOVIL
SILICONA AUTOMOVIL
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.440
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
CERA AUTOMOVIL
CERA AUTOMOVIL
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.610
$ 22.610
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
RENOVADOR DE GOMA
RENOVADOR DE GOMA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.840
$ 41.840
53131628
Shampoo
15
Unidad
SHAMPOO AUTOMOVIL
SHAMPOO AUTOMOVIL
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.820
$ 23.820
11131504
Cuero
10
Unidad
CUERO DE ANTE SINTÉTICO
CUERO DE ANTE SINTÉTICO
$ 1.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.380
$ 10.380
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS AMARILLOS YAKOB
PAÑOS AMARILLOS YAKOB
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA AUTOMOVIL
PAÑOS DE LIMPIEZA AUTOMOVIL
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.080
$ 30.080
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
LIMPIATAPIZ
LIMPIATAPIZ
$ 3.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.052
$ 14.052
Total Neto
$ 639.482
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.502
TOTAL OC
$ 760.984
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.