Orden de Compra. Nº
3459-50-SE13
"
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-50-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
14903,22
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
PASTILLAS AROMATIZADORAS WC GLADE
PASTILLAS AROMATIZADORAS WC GLADE
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.864
$ 1.864
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad
LIMPIAVIDRIOS OSO
LIMPIAVIDRIOS OSO
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.382
$ 2.382
12141901
Cloro Cl
3
Unidad
CLORO OSO
CLORO OSO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608
$ 1.608
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
SILICONA SPRAY TEAM VIRGINIA
SILICONA SPRAY TEAM VIRGINIA
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.425
$ 4.425
12191601
Solventes de alcohol
1
Unidad
BOTELLA DE ALCOHOL 5 LTS
BOTELLA DE ALCOHOL 5 LTS
$ 6.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.511
$ 6.511
24112602
Tarros
2
Unidad
BIDONES DE 5 LTS RENOVADOR DE GOMA VIM
BIDONES DE 5 LTS RENOVADOR DE GOMA VIM
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
SOPAPO
SOPAPO
$ 858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 858
$ 858
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80X110 OSO
BOLSAS DE BASURA 80X110 OSO
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.880
$ 16.880
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS AMARILLOS YAKOB
PAÑOS AMARILLOS YAKOB
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.960
12181501
Ceras sintéticas
3
Unidad
CERA BLEM
CERA BLEM
$ 1.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.692
$ 4.692
12181501
Ceras sintéticas
4
Unidad
CERA PARA VEHÍCULO
CERA PARA VEHÍCULO
$ 1.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.432
$ 7.432
47131601
Recogedores
5
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.715
$ 8.715
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALAS PLASTICAS
PALAS PLASTICAS
$ 1.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.506
$ 2.506
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLONES OSO
ESCOBILLONES OSO
$ 1.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.020
$ 6.020
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
LUSTRAMUEBLES ARELA
LUSTRAMUEBLES ARELA
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
Total Neto
$ 78.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.903
TOTAL OC
$ 93.341
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.