Orden de Compra. Nº3459-50-SE13 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-50-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 14903,22
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadPASTILLAS AROMATIZADORAS WC GLADEPASTILLAS AROMATIZADORAS WC GLADE $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.864 $ 1.864
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadLIMPIAVIDRIOS OSOLIMPIAVIDRIOS OSO $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.382 $ 2.382
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO OSOCLORO OSO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA SPRAY TEAM VIRGINIASILICONA SPRAY TEAM VIRGINIA $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.425
12191601
Solventes de alcohol1UnidadBOTELLA DE ALCOHOL 5 LTSBOTELLA DE ALCOHOL 5 LTS $ 6.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.511 $ 6.511
24112602
Tarros2UnidadBIDONES DE 5 LTS RENOVADOR DE GOMA VIMBIDONES DE 5 LTS RENOVADOR DE GOMA VIM $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSOPAPOSOPAPO $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSAS DE BASURA 80X110 OSOBOLSAS DE BASURA 80X110 OSO $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS AMARILLOS YAKOBPAÑOS AMARILLOS YAKOB $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
12181501
Ceras sintéticas3UnidadCERA BLEM CERA BLEM $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692 $ 4.692
12181501
Ceras sintéticas4UnidadCERA PARA VEHÍCULOCERA PARA VEHÍCULO $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.432 $ 7.432
47131601
Recogedores5UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.715 $ 8.715
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS PLASTICASPALAS PLASTICAS $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506 $ 2.506
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES OSOESCOBILLONES OSO $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRAMUEBLES ARELALUSTRAMUEBLES ARELA $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
Total Neto $ 78.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.903
TOTAL OC $ 93.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.