Orden de Compra. Nº
3459-500-SE13
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ADQ. ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-500-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
31932,2607
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.060
$ 12.058
47131502
Paños de limpieza
115
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.155
$ 34.209
47121701
Bolsas de basura
87
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 90X110
BOLSAS DE BASURA 90X110
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.515
$ 73.474
47131824
Productos de limpieza de ventanas
11
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.745
$ 8.744
47131805
Limpiadores de uso general
11
Unidad no definida
LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO
LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.111
$ 12.109
12141901
Cloro Cl
14
Unidad no definida
CLORO
CLORO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.504
$ 7.506
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad no definida
SILICONA
SILICONA
$ 1.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.862
$ 8.864
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad no definida
RENOVADOR
RENOVADOR
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
Total Neto
$ 168.065
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.932
TOTAL OC
$ 199.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.