Orden de Compra. Nº3459-500-SE13 "ADQ. ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-500-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 31932,2607
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.058
47131502
Paños de limpieza115Unidad no definidaPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.155 $ 34.209
47121701
Bolsas de basura87Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 90X110 BOLSAS DE BASURA 90X110 $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.515 $ 73.474
47131824
Productos de limpieza de ventanas11Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.745 $ 8.744
47131805
Limpiadores de uso general11Unidad no definidaLIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADOLIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.111 $ 12.109
12141901
Cloro Cl14Unidad no definidaCLOROCLORO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.504 $ 7.506
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definidaSILICONASILICONA $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.862 $ 8.864
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad no definidaRENOVADORRENOVADOR $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
Total Neto $ 168.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.932
TOTAL OC $ 199.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.