Orden de Compra. Nº
3459-56-SE13
"
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-56-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
24301,95
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.715
$ 8.715
27112004
Palas
3
Unidad
PALAS PLÁSTICAS
PALAS PLÁSTICAS
$ 1.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.759
$ 3.759
47131502
Paños de limpieza
21
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.216
$ 6.216
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
PASTILLAS AROMÁTICAS POETT
PASTILLAS AROMÁTICAS POETT
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.592
$ 5.592
47131615
Escobillones
2
Unidad
BARREAGUA
BARREAGUA
$ 3.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.576
$ 6.576
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
GOMA LIMPIAVIDRIOS
GOMA LIMPIAVIDRIOS
$ 4.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.842
$ 8.842
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJAS
ESPONJAS
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.910
$ 1.910
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA
LIMPIADOR EN CREMA
$ 1.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.820
$ 7.820
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLON PARA WC
ESCOBILLON PARA WC
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.060
$ 5.060
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
SOPAPOS
SOPAPOS
$ 858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.716
$ 1.716
12191601
Solventes de alcohol
1
Unidad
BIDON DE ALCOHOL 5 LTS
BIDON DE ALCOHOL 5 LTS
$ 6.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.511
$ 6.511
47131615
Escobillones
17
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.468
$ 20.468
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORO OSO
CLORO OSO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.080
$ 16.080
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 90X100
BOLSAS DE BASURA 90X100
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.440
$ 8.440
47131603
Esponjas
5
Unidad
VIRUTILLA PARA PISOS VIRUTEX
VIRUTILLA PARA PISOS VIRUTEX
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.235
$ 2.235
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO POETT
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO POETT
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.990
$ 10.990
Total Neto
$ 127.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.302
TOTAL OC
$ 152.207
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.