Orden de Compra. Nº3459-566-SE13 "ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-566-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 19156,37
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.050 $ 12.050
47131502
Paños de limpieza71UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.087 $ 21.087
47121701
Bolsas de basura40UnidadBOLSAS DE BASURA BOLSAS DE BASURA $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas8UnidadLIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
15121520
Lubricantes de uso general3UnidadRENOVADOR DE NEUMATICOSRENOVADOR DE NEUMATICOS $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
12161902
Detergentes surfactantes7UnidadLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADOLIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.707 $ 7.707
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadCLOROCLORO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.288 $ 4.288
12352310
Siliconas3UnidadSILICONAS SILICONAS $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.431 $ 4.431
Total Neto $ 100.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.156
TOTAL OC $ 119.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.