Orden de Compra. Nº
3459-566-SE13
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ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-566-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
19156,37
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.050
$ 12.050
47131502
Paños de limpieza
71
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.087
$ 21.087
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas
8
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
15121520
Lubricantes de uso general
3
Unidad
RENOVADOR DE NEUMATICOS
RENOVADOR DE NEUMATICOS
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
12161902
Detergentes surfactantes
7
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.707
$ 7.707
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Unidad
CLORO
CLORO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.288
$ 4.288
12352310
Siliconas
3
Unidad
SILICONAS
SILICONAS
$ 1.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.431
$ 4.431
Total Neto
$ 100.823
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.156
TOTAL OC
$ 119.979
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.