Orden de Compra. Nº
3459-63-AG25
"
FP_ADQ DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA 1RA BRIGADA Y CGEA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-63-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
FP_ADQ DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA 1RA BRIGADA Y CGEA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ra Brigada Acorazada Coraceros - 1RA BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34/2025 Fondos Presupuestarios 22.04.009 / 22.04.999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
635246
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201803
Discos duros
11
Disco
DISCO DURO SSD 480 GB KNGSTON
DISCO DURO SSD 480 GB KINGSTON
$ 32.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 355.300
$ 355.300
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
PILAS AAA DURACELL
PILAS AAA DURACELL
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS AA DURACELL
PILAS AA DURACELL
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
60102507
Cintas adhesivas de números
1
Unidad
CINTA DUCT TAPE 48 MM X 27 MTS
CINTA DUCT TAPE 48 MM X 27 MTS
$ 12.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
41113703
Acoplador direccional
4
Unidad
COPLA RJ45 CAT6 HEMBRA A HEMBRA
COPLA RJ45 CAT6 HEMBRA A HEMBRA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
46182304
Conector de anclaje
4
Unidad
CONECTOR XLR CANON MACHO 3 POLOS
CONECTOR XLR CANON MACHO 3 POLOS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
46182304
Conector de anclaje
4
Unidad
CONECTOR XLR CANON HEMBRA 3 POLOS
CONECTOR XLR CANON HEMBRA 3 POLOS
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
26121613
Cable aislado o forrado
5
Unidad
CABLE PARA MIC XLR- XLR BALANCEADO 6 MTS
CABLE PARA MIC XLR- XLR BALANCEADO 6 MTS
$ 12.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
12171703
Tintas
10
Unidad
TINTA CARTUCHO 662XL NEGRO
TINTA CARTUCHO 662XL NEGRO
$ 13.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
12171703
Tintas
80
Unidad
TINTA 664 BOTELLA 70ML NEGRO
TINTA 664 BOTELLA 70ML NEGRO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
3
Unidad
KIT DE MANTENCION MK-3302 PARA KYOCERA M3655
KIT DE MANTENCION MK-3302 PARA KYOCERA M3655
$ 225.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.000
$ 675.000
44103103
Tóner
30
Unidad
TONER TK-3182 PARA KYOCERA M3655dn
TONER TK-3182 PARA KYOCERA M3655dn
$ 24.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 747.000
$ 747.000
60131405
Tambores
10
Unidad
TAMBOR DR-820 PARA BROTHER MFC L6900dw
TAMBOR DR-820 PARA BROTHER MFC L6900dw
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.000
$ 109.000
44103103
Tóner
25
Unidad
TONER CF226A NEGRO
TONER CF226A NEGRO
$ 9.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.500
$ 242.500
47132102
Kits de limpieza de uso general
1
Unidad
KIT MANTENCION 220V F2G77A HP LJ M605/M606 F2G77-67901
KIT MANTENCION 220V F2G77A HP LJ M605/M606 F2G77-67901
$ 480.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER CE285A/CE278A NEGRO
TONER CE285A/CE278A NEGRO
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
44103103
Tóner
15
Unidad
TONER HP CF279A NEGRO
TONER HP CF279A NEGRO
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER HP 505A / 280A NEGRO
TONER HP 505A / 280A NEGRO
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
44103103
Tóner
30
Unidad
TONER TN 1060 NEGRO
TONER TN 1060 NEGRO
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
46182304
Conector de anclaje
1
Unidad
CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 100 UNIDADES
CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 100 UNIDADES
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
26121613
Cable aislado o forrado
1
Unidad
CABLE DE RED UTP CAT6, 23 AWG, ALEACION, 305 MTS ULINK
CABLE DE RED UTP CAT6, 23 AWG, ALEACION, 305 MTS ULINK
$ 79.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.300
$ 79.300
Total Neto
$ 3.343.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 635.246
TOTAL OC
$ 3.978.646
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.