Orden de Compra. Nº
3459-63-SE14
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ADQ. ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-63-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
74712,8716
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A
Razón Social
SOLARI HERMANOS S A
R.U.T.
79.766.850-8
Sucursal
SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad no definida
CIF LIMPIADOR CREMA 750CC
CIF LIMPIADOR CREMA 750CC
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.600
$ 71.596
47131602
Paños de limpieza absorbente
6
Unidad no definida
TRAPERO CON OJAL 50X70
TRAPERO CON OJAL 50X70
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.378
$ 9.378
47131810
Productos para lavar platos
30
Unidad no definida
QUIX LÍQUIDO 1LT
QUIX LÍQUIDO 1LT
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.916
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
20
Unidad no definida
JABÓN LÍQUIDO 1LT
JABÓN LÍQUIDO 1LT
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.360
$ 22.353
10191509
Insecticidas
2
Unidad no definida
BLATTANEX GEL (VENENO MATA CUCARACHAS)
BLATTANEX GEL (VENENO MATA CUCARACHAS)
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
47121812
Raspadores de limpieza
40
Unidad no definida
VIRUTILLA MAGO PAD SIN JABÓN
VIRUTILLA MAGO PAD SIN JABÓN
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.920
$ 11.932
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad no definida
ESCOBILLÓN ROJO CLORINDA MULTIUSO
ESCOBILLÓN ROJO CLORINDA MULTIUSO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad no definida
LYSOFORM 360CC
LYSOFORM 360CC
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.500
$ 121.513
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad no definida
PAÑOS ABSORVENTES SPONGI
PAÑOS ABSORVENTES SPONGI
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.430
$ 20.420
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad no definida
RENOVADOR DE GOMA KIT JOHNSON
RENOVADOR DE GOMA KIT JOHNSON
$ 2.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.416
$ 25.412
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.300
$ 40.336
Total Neto
$ 393.226
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.713
TOTAL OC
$ 467.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.