Orden de Compra. Nº3459-69-SE13 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-69-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 27686,23
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GalónANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZAANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.227 $ 9.227
31211701
Esmaltes1GalónESMALTE NEGROESMALTE NEGRO $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE DUCOPLUS PX-250 5 LTS ENVASADODILUYENTE DUCOPLUS PX-250 5 LTS ENVASADO $ 6.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.951 $ 6.951
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ELECTRODO 6011(A) 3/32" KILO P/AZULSOLDADURA ELECTRODO 6011(A) 3/32" KILO P/AZUL $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
31161606
Cerrojos de puerta2UnidadDEVA-CERROJO PARA PORTON 10" (46010)DEVA-CERROJO PARA PORTON 10" (46010) $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
52152104
Copas de uso doméstico1Unidad1080154-5 GRATA COPA CONICA ONDULADO HELA C-42-501080154-5 GRATA COPA CONICA ONDULADO HELA C-42-50 $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
31161502
Tornillos de anclaje100UnidadTORNILLO LATHING TRUSS P/BROCA 8X1/2TORNILLO LATHING TRUSS P/BROCA 8X1/2 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 756
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO MEDIANO 7"RODILLO LIZCAL CHIPORRO MEDIANO 7" $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.966 $ 2.966
31211904
Brochas1UnidadBROCHA NACIONAL ECO (H) 3BROCHA NACIONAL ECO (H) 3 $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE SINTETICO 1 LT ENVASADODILUYENTE SINTETICO 1 LT ENVASADO $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192 $ 1.192
30102212
Plancha de cinc9UnidadPLANCHA DE ZINC 5 V X250PLANCHA DE ZINC 5 V X250 $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.995 $ 67.995
46171501
Candados2UnidadCANDADO FLOOD X-10CANDADO FLOOD X-10 $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.614 $ 19.614
Total Neto $ 145.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.686
TOTAL OC $ 173.403


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.