Orden de Compra. Nº3459-923-R107 "ADQ. ELEMENTOS FERRETERÍA BRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-923-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS FERRETERÍA BRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN LA BRIGADA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº6 Matucana - RRNº6
Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna -1
Impuesto 14005,69325
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T. 76.606.940-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GalónEsmaltesESMALTE BLANCO $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487 $ 8.487
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 2" $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261 $ 261
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAdhesivos químicosAGOREX 1 1/16 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
27111704
Enchufes2UnidadEnchufesENCHUFE DOBLE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
11151701
Hilo de lana1UnidadHilo de lanaHILO Nº60 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadJuegos de cerradurasCERRADURA $ 12.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.731 $ 12.731
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034 $ 2.034
11121610
Maderas duras6Metro LinealMaderas durasTEVINIL CAFÉ $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.614 $ 19.613
60122005
Telares manuales2,5Metro LinealTelares manualesTOCUYO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.463 $ 5.462
42311512
Esponjas de gasa1PlanchaEsponjas de gasaESPONJA 0.3CMS. $ 14.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.748 $ 14.748
42311512
Esponjas de gasa1PlanchaEsponjas de gasaESPONJA 0.5CMS. $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916
Total Neto $ 73.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.006
TOTAL OC $ 87.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.