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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3459-928-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ELEMENTOS 1RA. BRIGADA ACORAZADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQ. ELEMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN LA 1RA. BRIGADA ACORAZADA "CORACEROS" |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº6 Matucana - RRNº6 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
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R.U.T. |
65.287.570-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº6 Matucana
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R.U.T. |
65.287.570-K |
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Dirección de Facturación |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1085,7132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur, El Buitre S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA SOTO Y CIA SA
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R.U.T. |
76.606.940-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | Brochas | BROCHA HELA 5/8X5 |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.353
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$ 2.353
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30111604
| Cal apagada | 1 | Saco | Cal apagada | PINTACAL |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361
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$ 3.361
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Total Neto
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$ 5.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.086
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$ 6.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.