Orden de Compra. Nº3459-94-SE22 "ADQ DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y/O EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN FOSAS SÉPTICAS, CAMARAS DECANTADORAS DE LAVADO Y DESGRASADORAS DE LA BRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-94-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y/O EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN FOSAS SÉPTICAS, CAMARAS DECANTADORAS DE LAVADO Y DESGRASADORAS DE LA BRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3459-10-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEDIANTE FONDOS PRESUPUESTARIOS CON CERTIFICADO N°63/2022 EN ITEM 22 06 001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 1548738,412
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Heurimap SpA
Razón Social HEURIMAP SPA
R.U.T. 77.487.938-2
Sucursal Heurimap SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje6Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 (DOS) CÁMARAS DESGRASADORAS, 03 (TRES) VECES AL AÑO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 (DOS) CÁMARAS DESGRASADORAS, 03 (TRES) VECES AL AÑO. $ 921.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.529.408 $ 5.529.408
71101705
Bombeo o drenaje10Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 (CINCO) CÁMARAS DECANTADORAS, 02 (DOS) VECES AL AÑO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 (CINCO) CÁMARAS DECANTADORAS, 02 (DOS) VECES AL AÑO. $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.720 $ 806.722
71101705
Bombeo o drenaje30UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 06 (SEIS) FOSAS SÉPTICAS, 05 (CINCO) VECES AL AÑO.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 06 (SEIS) FOSAS SÉPTICAS, 05 (CINCO) VECES AL AÑO. $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815.120 $ 1.815.125
Total Neto $ 8.151.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.548.738
TOTAL OC $ 9.699.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.