Orden de Compra. Nº
3459-95-SE11
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ADQ. MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es 1ª Brigada Acorazada Coraceros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-95-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3459-176-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
1ª Brigada Acorazada Coraceros
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
1
Impuesto
220365,8
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
aseohogar
Razón Social
COMERCIAL ASEO HOGAR Y CIA LIMITADA
R.U.T.
76.252.300-0
Sucursal
aseohogar
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
110
Unidad
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.500
$ 93.500
47121812
Raspadores de limpieza
120
Unidad
VIRUTILLAS PARA PISOS
VIRUTILLAS PARA PISOS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
47131618
Mopas húmedas
280
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.000
$ 238.000
47131615
Escobillones
150
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
47131829
Productos de limpieza del baño
890
Unidad
PASTILLAS PARA WC
PASTILLAS PARA WC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.800
$ 195.800
12161902
Detergentes surfactantes
300
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO
LIMPIADOR LIQUIDO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
47131611
Palas para basura
80
Unidad
PALAS PLASTICAS
PALAS PLASTICAS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
12141901
Cloro Cl
376
Unidad
CLORO LIQUIDO
CLORO LIQUIDO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.720
$ 82.720
Total Neto
$ 1.159.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 220.366
TOTAL OC
$ 1.380.186
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.