Orden de Compra. Nº3460-103-SE13 "FP. MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-103-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2013
Nombre de la Orden de Compra FP. MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 4450,18
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111526
Blocs para mensajes telefónicos4Unidadblock de apuntes (hoja blanca)  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
41111604
Reglas4Unidadregla 30 cm  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872 $ 872
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidascotch 18x30   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadPost it 51x40 mm  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
44121701
Lápiz pasta12Unidadlapiz pilot g-1 1.0 (04 rojos, 04 azules y 04 negros)  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
60121535
Goma de borrar4Unidadgoma de borrar grande s-20  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidadresma papel tamaño oficio  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
44121706
Lápices de madera4Unidadporta minas 0.7 pentel  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948 $ 1.948
44121706
Lápices de madera4Unidadlapices de grafito  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
Total Neto $ 23.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.450
TOTAL OC $ 27.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.