Orden de Compra. Nº
3460-103-SE13
"
FP. MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3460-103-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
FP. MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3460-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.069-9
Dirección de Facturación
Dartnell 698
Comuna
Victoria
Impuesto
4450,18
Dirección de Envío de la Factura
Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
4
Unidad
block de apuntes (hoja blanca)
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.960
41111604
Reglas
4
Unidad
regla 30 cm
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 872
$ 872
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad no definida
scotch 18x30
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
Post it 51x40 mm
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
lapiz pilot g-1 1.0 (04 rojos, 04 azules y 04 negros)
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
60121535
Goma de borrar
4
Unidad
goma de borrar grande s-20
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772
$ 772
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
resma papel tamaño oficio
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
44121706
Lápices de madera
4
Unidad
porta minas 0.7 pentel
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.948
$ 1.948
44121706
Lápices de madera
4
Unidad
lapices de grafito
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 404
Total Neto
$ 23.422
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.450
TOTAL OC
$ 27.872
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.